Datum isporuke: 20.1.2021. Isporučitelj: Zel-Cos d.o.o. OIB: 07306591551 Opis usluge: Popravak printera HP Cijena s PDV-om: 1.281,25 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
22.10.2020.
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
3.800,00 kn
4.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
134-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/254
Predmet
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.800,00 kn
Iznos PDV-a
950,00 kn
Cijena s PDV-om
4.750,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 361-PJ1-1
Datum isporuke: 2.11.2020. Isporučitelj: VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949 Opis usluge: Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 4.750,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Napomena
x
+
30.11.2020.
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
1.500,00 kn
1.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
148-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/279
Predmet
Izrada pleksiglas pregrade/zaštite za urede u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
30.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VAROPLAST d.o.o. OIB: 1365583949
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Iznos PDV-a
375,00 kn
Cijena s PDV-om
1.875,00 kn
Rok
3 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
3.2.2021.
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
2.300,00 kn
2.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/31
Predmet
Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.300,00 kn
Iznos PDV-a
575,00 kn
Cijena s PDV-om
2.875,00 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 17/1/1
Datum isporuke: 8.2.2021. Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172 Opis usluge: Popravak kvara sistema grijanja u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 2.875,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
3.2.2021.
Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
1.903,00 kn
2.378,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
13-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/32
Predmet
Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.903,00 kn
Iznos PDV-a
475,75 kn
Cijena s PDV-om
2.378,75 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 18/1/1
Datum isporuke: 9.2.2021. Isporučitelj: TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172 Opis usluge: Servis i popravak bojlera u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 2.378,75 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
x
+
22.1.2021.
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
1.800,00 kn
2.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
450,00 kn
Cijena s PDV-om
2.250,00 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 5-1-1
Datum isporuke: 25.1.2021. Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624 Opis usluge: Izrada ormarića za potrebe Gradske uprave Cijena s PDV-om: 2.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
11.2.2021.
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
28.610,00 kn
35.762,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28.610,00 kn
Iznos PDV-a
7.152,50 kn
Cijena s PDV-om
35.762,50 kn
Rok
40 dana
RAČUN BR. 13-1-1
Datum isporuke: 15.3.2021. Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624 Opis usluge: Namještaj za ured u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 35.762,50 kn
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
x
+
18.3.2021.
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
3.850,00 kn
4.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
32-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.850,00 kn
Iznos PDV-a
962,50 kn
Cijena s PDV-om
4.812,50 kn
Rok
RAČUN BR. 16-1-1
Datum isporuke: 26.3.2021. Isporučitelj: Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624 Opis usluge: Namještaj za ured u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 4.812,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
20.2.2020.
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
10.824,00 kn
13.530,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/55
Predmet
Rolete za prostorije u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.824,00 kn
Iznos PDV-a
2.706,00 kn
Cijena s PDV-om
13.530,00 kn
Rok
RAČUN BR. 04/20
Datum isporuke: 3.4.2020. Isporučitelj: SELAK ALU PLAST d.o.o. OIB: 23470023277 Opis usluge: Rolete za prostorije u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 13.530,00 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
x
+
19.4.2021.
Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE
Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
3.199,20 kn
3.999,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/98
Predmet
Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.199,20 kn
Iznos PDV-a
799,80 kn
Cijena s PDV-om
3.999,00 kn
Rok
3 dana
RAČUN BR. 20211-10m-1
Datum isporuke: 18.5.2021. Isporučitelj: Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545 Opis usluge: Službeni mobitel Samsung Galaxy S20 FE Cijena s PDV-om: 3.999,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
23.2.2021.
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Šančić obrt OIB: 91451990940
550,00 kn
687,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
23-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/47
Predmet
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Šančić obrt OIB: 91451990940
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
550,00 kn
Iznos PDV-a
137,50 kn
Cijena s PDV-om
687,50 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 31/VP-1/3
Datum isporuke: 25.2.2021. Isporučitelj: Šančić obrt OIB: 91451990940 Opis usluge: Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi Cijena s PDV-om: 687,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
9.2.2021.
Knjiga predstavki i pritužbi
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
588,00 kn
735,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/40
Predmet
Knjiga predstavki i pritužbi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
588,00 kn
Iznos PDV-a
147,00 kn
Cijena s PDV-om
735,00 kn
Rok
28.02.2021.
RAČUN BR. 001932-A6-91
Datum isporuke: 17.3.2021. Isporučitelj: PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182 Opis usluge: Knjiga predstavki i pritužbi Cijena s PDV-om: 735,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
13.7.2021.
Posjetnice
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
280,00 kn
350,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
93-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/205
Predmet
Posjetnice
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
280,00 kn
Iznos PDV-a
70,00 kn
Cijena s PDV-om
350,00 kn
Rok
2 tjedna
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
24.6.2021.
Pečati
PEČST d.o.o. OIB: 30586838651
320,00 kn
400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
26-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/179
Predmet
Pečati
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PEČST d.o.o. OIB: 30586838651
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
320,00 kn
Iznos PDV-a
80,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 2171-1-77
Datum isporuke: 28.6.2021. Isporučitelj: PEČST d.o.o. OIB: 30586838651 Opis usluge: Pečati Cijena s PDV-om: 400,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
11.3.2021.
Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
4.737,16 kn
5.921,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
31-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/65
Predmet
Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.737,16 kn
Iznos PDV-a
1.184,29 kn
Cijena s PDV-om
5.921,45 kn
Rok
RAČUN BR. 4-P-1
Datum isporuke: 25.3.2021. Isporučitelj: PARKETAR, obrt OIB: 38364711570 Opis usluge: Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave Cijena s PDV-om: 5.921,45 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
19.11.2020.
Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009
600,00 kn
600,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
121-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/278
Predmet
Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
600,00 kn
Rok
2 tjedna
RAČUN BR. 58-PJ1-1
Datum isporuke: 1.12.2020. Isporučitelj: N dcore, dekoracije sa stilom OIB: 11241949009 Opis usluge: Izrada adventskih aranžmana za Gradsku upravu Cijena s PDV-om: 600,00 kn
R_vrijednost
024
Obrazloženje
Napomena
x
+
21.4.2021.
Odjeća i obuća za komunalne redare
Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
2.246,25 kn
2.807,81 kn
NARUDŽBENICA
Broj
52-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/104
Predmet
Odjeća i obuća za komunalne redare
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mistral d.o.o. OIB: 84549788599
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.246,25 kn
Iznos PDV-a
561,56 kn
Cijena s PDV-om
2.807,81 kn
Rok
15 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
x
+
8.1.2021.
Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
1.533,00 kn
1.916,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
02/BD/21
Evidencijski broj
NAR-21/13
Predmet
Monitor Philips za potrebe Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.533,00 kn
Iznos PDV-a
383,25 kn
Cijena s PDV-om
1.916,25 kn
Rok
RAČUN BR. 6/21
Datum isporuke: 29.1.2021. Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540 Opis usluge: Monitor Philips za potrebe Gradske uprave Cijena s PDV-om: 1.916,25 kn
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
x
+
4.1.2021.
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
01-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/01
Predmet
Usluga održavanja i servisiranja dizala u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 220-01-360
Datum isporuke: 1.2.2021. Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250 Opis usluge: Servis dizala za 01/2021 Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 434-01-360
Datum isporuke: 1.3.2021. Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250 Opis usluge: Servis dizala za 02/2021 Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 654-01-360
Datum isporuke: 29.3.2021. Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250 Opis usluge: Servis dizala Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1069-01-360
Datum isporuke: 25.5.2021. Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250 Opis usluge: Servis dizala Cijena s PDV-om: 450,00 kn
RAČUN BR. 1258-01-360
Datum isporuke: 28.6.2021. Isporučitelj: LAREMA d.o.o. OIB: 30645667250 Opis usluge: Servis dizala Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
3046-4
Obrazloženje
Usluga održavanja 360,00/mjesečno. Naknada za radni sat 120,00/sat.
Napomena
x
+
18.1.2021.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05-01/21
Evidencijski broj
NAR-21/11
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i